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索 引 号 008450786/2022-02 公文种类 其他 发布机构 市委群众工作局
发布日期 2022-03-02 主题词 中共广元市委群众工作局2022年部门预算编制说明
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中共广元市委群众工作局2022年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

(二)单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)公务接待费与2021年预算相比。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释



一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访;及时准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策的建议。

2.承办党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及市委办公室、市政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项,督促检查领导同志对有关群众工作和信访批示的落实情况;向县区、广元经济开发区、市级部门交办群众工作和信访事项,督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实;负责群众工作和信访案件的复查复核工作。

3协调处理跨县区和部门的重要群众工作和信访问题,协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门上访和突发性群体性事件。

4.检查、指导、协调全市群众和信访工作,负责全市信访信息系统建设;研究、起草全市群众和信访工作规范性文件,总结推广各地、部门群众和信访工作的经验,提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议,通报重大群众和信访问题及事件。

5.保证信访渠道畅通,负责协调市领导接待群众来访和包案处理信访案件,负责联系市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访工作。

6.协调处置赴京、到省非正常上访工作。

7.负责处理市信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

8.负责市群众工作中心建设及日常管理工作。

9.承办省信访局、市委市政府领导交办的其他事项。

(二)2022年重点工作

1.加强信访部门政治机关建设。

2.深入推进治理重复信访工作。

3.攻坚化解重点领域信访突出问题。

4.强化特殊利益群体日常教育和综合化解。

5.健全领导接访下访包案机制。

6.深化信访工作联席会议机制。

7.强化乡镇(街道)信访工作基础作用。

8.强化矛盾纠纷源头预防。

9.积极推进信访事项多元化解。

10.持续推进信访业务规范化建设。

11.认真做好群众给主要领导来信办理工作。

12.进一步提升信访事项“三率”。

13.加强北京、成都和市行政中心信访秩序管理。

14.全力做好重点时期信访保障工作。

二、部门预算单位构成

中共广元市委群众工作局预算单位共计2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:中共广元市委群众工作局、广元市群众工作中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共广元市委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入(代管资金);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委群众工作局2022年收支总预算469.93万元,比2021年收支预算总数增加100.89万元,扣除上年结转资金、财政代管资金等因素后,同口径增加103.42万元,主要原因:考调增加干部7人,相关费用增加。

(一)收入预算情况

中共广元市委群众工作局2022年收入预算469.93万元,其中:上年结转0.53万元,占0.11%;其他收入1.75万元,占0.37%;一般公共预算拨款收入467.65万元,占99.52%。

(二)支出预算情况

中共广元市委群众工作局2022年支出预算469.93万元,其中:基本支出386.33万元,占82.21%;项目支出83.60万元,占17.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委群众工作局2022年财政拨款收支总预算468.18万元,比2021年财政拨款收支总预算增加99.14万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加103.42万元,主要原因:考调增加干部7人,相关费用增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入467.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.53万元;支出包括:一般公共服务支出392.60万元、社会保障和就业支出28.65万元、卫生健康支出14.32万元、住房保障支出32.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委群众工作局2022年一般公共预算当年拨款467.65万元,比2021年预算数增加103.42万元,主要原因是:增加考调干部7人,相关费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出392.33万元,占83.89%;社会保障和就业支出28.65万元,占6.13%;卫生健康支出14.32万元,占3.06%;住房保障支出32.35万元,占6.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为194.16万元,主要用于:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工作福利支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为116.86万元,主要用于:主要用于部门下属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他工作福利支出。


2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为61.32万元,主要用于:信访矛盾纠纷处置化解、信访投诉(办理)平台费用支出等。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为20.00万元,主要用于:对信访人开展资助救助和化解。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为28.65万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.68万元,主要用于:机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.64万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为32.35万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委群众工作局2022年一般公共预算基本支出386.33万元,其中:人员经费325.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费61.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委群众工作局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,与2021年预算持平。其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。2022年公务用车购置费0万元,较2021年预算持平,原因是2022年无公务用车购置计划。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国(境)费用与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委群众工作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委群众工作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,中共广元市委群众工作局机关运行经费财政拨款预算为41.25万元,比2021年预算增加4.36万元,上升11.81%。主要原因:人员增加,相关费用增加。

(二)政府采购情况

2022年,中共广元市委群众工作局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,中共广元市委群众工作局共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年中共广元市委群众工作局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展信访处置工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指机关下属单位开展信访化解工作的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件1:中共广元市委群众工作局2022年部门预算公开表

附件2:中共广元市委群众工作局2022年部门预算绩效目标表

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