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索 引 号 008450030/2022-01276 公文种类 其他 发布机构 广元市社会科学界联合会
发布日期 2022-03-04 主题词 广元市社会科学界联合会 2022年部门预算编制说明
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广元市社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释



一、基本职能及主要工作

(一)广元市社会科学界联合会职能简介

1.团结和组织全市社会科学工作者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”,坚决贯彻党的路线、方针、政策,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。

2.组织全市社会科学工作者围绕中心、服务大局,为党委、政府的科学决策提供咨询服务,加强新型智库建设。

3.编制全市社会科学课题规划,负责全市社科规划项目的申报和管理工作。

4.负责开展社会科学优秀成果的评奖工作,安排部分获奖成果的出版、宣传和推广工作。

5.负责新申报的市级社会科学学会、协会、研究会的资格审查;指导和管理全市性社会科学社会团体、县区社科联、高校社科联的工作。

6.组织开展学术交流、调查研究、决策咨询等活动。

7.组织开展理论研究,推动和资助学科发展,扶持、培养优秀社会科学人才。

8.依照《四川省科学技术普及条例》,编制全市社会科学普及规划,组织开展社会科学普及工作。

9.指导社会科学普及基地建设,开展学术研究和应用对策研究。

10.参与推荐社科界创新人才、社会科学学术技术带头人及后备人选的工作。

(二)广元市社会科学界联合会2022年重点工作

1.筹备换届工作,召开市社科联第二次代表大会。

2.加强学会党建工作,督促有条件的学会成立党支部或联合党支部。

3.加强意识形态阵地管理,督促各学会、各社科普及基地强化对所办论坛、讲座的导向管理,对所办刊物、公众号、微信群、QQ群的内容审查。

4.加强社科人才队伍建设,举办社科人才专题培训班。

5.围绕科普活动月、科技活动周、活动日集中开展社科普及宣传活动,开展第五届四川社科活动月系列活动,指导省市级社科普及基地开展活动。

6.围绕中心工作,编印通俗易懂的社科普及读物。

7.积极申报省级社科规划项目,完成省级社科普及立项课题1项以上。

8.做好传统历史文化研究的相关组织工作。集中市内对传统历史文化有研究的专家,召开传统历史文化专题研讨会,确定研究方向和课题,与高校、科研院所合作,推出一批研究成果,除集中在广元日报《社科大视野》栏目刊发外,力争在更高平台刊发或者出版。

9.围绕绿色家居产业、外贸进出口工作开展社科应用对策研究。

10.积极组织申报四川省第二十次哲学社会科学优秀成果评奖。

二、部门预算单位构成

广元市社会科学界联合会下属二级预算单位及代管单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市社会科学界联合会2022年收支总预算142.51万元,比2021年收支预算总数减少0.36万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少41.84万元,主要原因是减少广元蓝皮书项目经费。

(一)收入预算情况

广元市社会科学界联合会2022年收入预算142.51万元,其中:上年结转6.22万元,占4.36%;一般公共预算拨款收入136.28万元,占95.64%。

(二)支出预算情况

广元市社会科学界联合会2022年支出预算142.51万元,其中:基本支出102.88万元,占72%;项目支出39.62万元,占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会科学界联合会2022年财政拨款收支总预算142.51万元,比2021年财政拨款收支总预算41.84万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少41.44万元,主要原因是减少广元蓝皮书项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入142.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.22万元;支出包括:一般公共服务支出120.59万元、社会保障和就业支出9.52万元、卫生健康支出4.04万元、住房保障支出8.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市社会科学界联合会2022年一般公共预算当年拨款142.51万元,比2021年预算数减少41.44万元,主要原因是压减当年预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出120.59万元,占84.62%,社会保障和就业支出9.52万元,占6.68%;卫生健康支出4.04万元,占2.83%;住房保障支出8.36万元,占5.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.45万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.07万元,主要用于行政事业保险,离退休保障。

2、卫生健康支出(类)事业单位医疗4.04万元。主要用于医疗保险。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为8.36万元,主要用于职工住房公积金。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)80.97万元;一般行政管理事务(项)33.4万元,主要用于单位人员经费保障、正常运转等工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市社会科学界联合会2022年一般公共预算基本支出102.88万元,其中:人员经费85.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费17.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市社会科学界联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算

2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。 

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障应急、救援等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市社会科学界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市社会科学界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,广元市社会科学界联合会的机关运行经费财政拨款预算为17.81万元,比2021年预算减少0.16万元,下降0.89%。

(二)政府采购情况

2022年,广元市社会科学界联合会安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,广元市社会科学界联合会共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。无大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年广元市社会科学界联合会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行支出(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项):指机关单位开展管理工作的项目支出

(五)社会保障和就业支出(类)行事事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:部门预算公开表

附件2:部门预算绩效目标表

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