一、基本职能及主要工作。
1、2014年,我站救助各类流浪乞讨人员5172人次,其中:男性4670人次,女性592人次;跨省救助3626人次,省内救助1546人次。他们中有未成年人865人次,60周岁以上老年人787人次;肢体残疾700人次,智障人568人次,患重病的459人次,患精神病的200人次。有190余名患重病或患精神病的流浪乞讨人员被送往定点医院进行救治,基本实现了城市街面无流浪乞讨人员的目标。2、继续做好了“送流浪孩子进校园”工作。经与市黄冈学校协商,将长期滞站的5名学龄流浪未成年人送入了该校就读,使他们享受到同龄孩子应该得到的受教育的权利,为他们将来回归家庭,融入社会奠定了文化基础。“送流浪孩子回家”活动进一步深入,已直接护送762名流浪儿童回到家中与亲人团聚。3、全年救助补助资金全部用于流浪乞讨人员生活、医疗、返乡及教育矫治等,做到了专款专用。4、继续开展“政府购买社工服务”工作。与西南石油大学签订了“三区”建设发展协议,现住站的3名社工均系该校所派,其服务的专业性十分符合受助人员的需要。 5、除选派6名业务骨干参加省民政厅举办的救助业务知识培训外,还不定期的聘请西南石油大学社工专业老师来站为职工上社工知识课。在今年省人事厅、民政厅组织的社会工作师考试时,我站有10名职工均参加了报考。6、严格执行计划生育政策,无违规超生。组织5名职工参加了义务献血。
二、部门概况。
广元市救助管理站人员编制54人,在职人员48人,离退休24人。
三、2014年收支决算总体情况。
2014年本单位收入决算总额为 1195.96 万元,其中:当年财政拨款收入 1195.87 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转收入 0.09 万元。收入决算总额较2013年增加 173.49 万元。
2014年本单位支出决算总额为 1042.33 万元,其中:社会保障和就业 943.75 万元,住房保障支出 27.6 万元,医疗卫生支出58.98万元,其他支出12万元。等(按Z01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 153.63 万元。支出决算总额较2013年增加 19.95 万元。
2014年收入总额增加的主要原因是专项资金拨款增加。支出总额与2013年基本持平。
四、财政拨款支出决算情况。
2014年财政拨款支出共计 1042.33 万元。其中,基本本出 342.23 万元,主要用于单位人员工资支出及单位办公的水电、差旅费、维护维修等支出;项目支出 700.1 万元,主要用于救助人员的生活救助、医疗救助、返乡救助、教育矫治、临时安置、主动救助、未成年人保护等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面(按Z01-1表支出功能分类分别列示):
(一)、社会保障和就业支出943.75万元,主要用于救助人员生活、医疗、返乡、临时安置、教育矫治、未成年人保护及单位职工工资等支出。
(二)、医疗卫生支出58.98万元,主要用于救助人员的医疗救助支出及单位职工的医疗保险费支出。
(三)、住房保障支出27.6万元,主要用于单位职工的住房公积金支出。
(四)、其他支出12万元,主要用于救助儿童户外活动场地建设。
附表一:XX单位2014年收入支出决算总表(财决01表)
附表二:XX单位2014年财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)