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广元审计推动学校规范内部管理
信息来源:行政事业审计科 杨杰    发布日期2025-05-29         分享:

近期,四川省广元中学通过追回出借资产,上缴财政资金13.5万元,健全完善相关制度等,落实审计整改,进一步规范内部管理。

2024年6月至10月,广元市审计局在广元中学主要领导人经济责任审计中发现,该学校主要存在以下问题:一是“三重一大”制度执行不到位。教学楼维修款、学生公寓工程款支付未经党委会、校长会研究决定;财务主管人员未按相关规定参与重大建设项目、重要办学资源配置等重大事项的决策。二是资产管理不规范。存在未经审批对外出借资产、资产闲置、出租门面租金未上缴财政等问题。三是零星维修、学生退费、临聘人员管理等内控制度缺失,管理薄弱。

广元中学高度重视审计发现问题,采纳审计建议,及时召开整改专题会议,成立工作领导小组,积极落实审计整改。一是追回出借资产,责令相关人员提交书面检查,并通报批评。盘活闲置资产用于学校社团使用。二是上缴门面租金收入13.5万元。三是针对内控制度中薄弱环节,制定完善《“三重一大”决策制度实施细则》《广元中学固定资产管理制度》《广元中学退费管理制度》《广元中学合同制员工管理办法(试行)》等13项制度,细化规范化工作流程,落实长效管理措施。

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